本次财会督导检查工作由该行计划财务部高级主管带队,抽取县行业务骨干,采用“现场+非现场”相结合的形式对重要财务事项、往期问题整改等内容,依托财务管理系统影像资料、财务监控预警平台、实物电子管理台账、纸质登记簿等资料,对辖内机构进行全面细致的检查,确保检查无死角。
检查辅导期间,对检查发现的薄弱环节和政策理解、实际操作等方面存在的疑点难点问题进行梳理解答,有效提升了全行财务管理水平。
编辑:代碧长
审核:诗澜