强化组织领导,重拳出击有力度。该行充分认识开展财务费用专项检查的重要性和必要性,围绕财务监督的定位,将专项检查抓紧、抓实、抓出成效。强化组织领导。由计划财务部牵头,从全市抽调业务骨干组成检查小组,“三合一”专员全程参与监督。制定工作方案。检查小组全面学习文件制度,结合实际,制定专项检查方案,明确检查目标、范围、内容,确保专项检查工作高质量推进、高标准落实。明确工作原则。坚持不越位、不错位,确保内部检查不虚化、不泛化,相关部门由牵头变主抓,在主抓中形成联合监督体系,同频共振凝聚监督合力。
坚持问题导向,勇于戳痛有精度。此次专项检查主要对全辖2022年全年的财务费用开支单据进行逐笔核查。通过翻阅费用凭证,系统提取账簿、报表,查看业务登记簿和大额开支会议记录等资料,重点对财务开支的真实性、合规性,结算报销的合理性、规范性等逐一检查。针对发现的问题,检查小组逐一核实,登记检查工作底稿,建立问题台账,提出整改要求,明确整改责任人和整改时限,切实抓好整改督导落实。计划财务部及时梳理总结日常工作中遇到的问题及专项检查中出现的问题,通过召开专题会议、下发通知等方式,对费用报销及财管集中核算等事项进行再明确,确保全辖财管报销工作更加规范统一。
编辑:天骄
审核:叶子
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